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对于开展财务年报自查自纠工作的通知

国产乱婬AV果冻传媒 2023-05-06

桂评协〔2023〕16号

各资产评估机构:

       为进一步贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅

       一、自查内容。包括机构2022年度财务报表的收入数据以及相应的财务报表审计报告、纳税申报表数据等。重点针对财务报表是否真实有效,有无虚报、瞒报业务收入情况,业务收入(按经济指标业务收入基本情况表口径统计,包括资产评估、房地产评估、土地评估、咨询业务、工程造价、会计审计、涉税业务、其他业务等的收入)数据与申报纳税数据是否准确、一致。

       二、自查范围。重点检查2022年1月1日至2022年12月31日,必要时可视情况延伸至以前年度。

       三、自查自纠。各机构根据自查情况,对有问题的地方进行自行纠正,重新编制2022年度财务报表,请具有合法资质的审计机构出具审计报告、修改经济指标汇编系统相关数据等。

       四、自查报告报送时间。各机构将自查情况及自查自纠情况表(详见附件)于2023年5月15日前签字盖章后送交或邮寄协会秘书处。

       五、有关要求。

    (一)各机构负责人要高度重视此次财务自查自纠工作,严格遵守相关法律(含评估法、会计法、审计法、统计法、公司法、税法、民法典等)规定,坚守行业执业道德底线,认真做好此次财务自查自纠工作和今后的财务管理工作。

    (二)自查自纠工作实行“零报告”制度。自查没有问题的机构,要按“零报告”要求上报协会,自查有问题的机构将问题如实上报协会并及时进行整改。

    (三)协会将于5月底后组织专项复核,对于不认真自查自纠的机构进行严肃处理:

      1、按照有关规定进行自律惩戒,必要的时候进行停业整顿;

      2、将该机构有关虚报、瞒报业务收入情况上报自治区财政厅;

      3、将协会对该机构的处理结果上报中国资产评估协会,纳入诚信档案系统。

      协会联系人:冯惠       联系电话:0771-2863032

      附件:审计报告财务报表自查情况表

                                                                                                                                  国产乱婬AV果冻传媒             

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附件:审计报告财务报表自查情况表.诲辞肠虫